Содержание
Преимущества электронной отчетности
Решение сдавать отчет по ЕНДВ по электронным каналам дает ИП значимые преимущества:
- Простота отправки позволяет экономить время и силы. Отправку можно осуществлять в любое удобное время и в любом месте.
- Для постоянной сдачи через интернет не требуется каждый раз заново вводить свои данные. После регистрации на сайте они сохраняются.
- Исключаются математические погрешности при заполнении декларации. Программа работает в автоматическом режиме и сделает перерасчет.
- Если ИП вовсе не знает, как заполнить декларацию или делает это впервые, то программа сама сможет провести все расчеты. Дополнительно будет исчислена сумма налоговых обязательств для оплаты в бюджет.
- В момент отправки документ фиксирует именно это время. Поэтому контролирующий орган не сможет наложить санкции за несвоевременную подачу отчета, если получить его с запозданием.
- Сервис имеет надежную степень защиты, поэтому ИП не стоит волноваться за сохранность переданных данных.
- При подаче через интернет, декларация обязательно она заверяется электронной подписью налогоплательщика, что служит дополнительной защитой. Эту подпись необходимо приобрести в удостоверяющем центре, без нее документ не отправить.
Читайте также статью ⇒ ЕНВД в Москве в 2020 году.
Процесс отправки налоговой декларации физлицами
Чтобы подать декларацию непосредственно через сайт государственной налоговой службы, пользователю нужно:
- зарегистрироваться и войти в личный кабинет на сайте налоговой;
- выбрать раздел главного меню Налог на доходы ФЛ и страховые взносы и перейти к вкладке Декларация по форме 3-НДФЛ;
- нажать на строку в правой области экрана Заполнить/отправить декларацию онлайн.
В дальнейшем понадобится наличие электронной подписи и присутствие сертификата ключа ее проверки. Если подача документов осуществляется впервые, физическое лицо должно пройти этап формирования этого сертификата.
Для этого нужно:
- в окне заполнения и представления налоговой декларации 3-НДФЛ кликнуть по расположенной справа строке Получение сертификата ключа проверки электронной подписи;
- на следующей странице выбрать вкладку Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС;
- нажать Сформировать запрос на сертификат.
Система запросит введение пароля. Секретный шифр пользователь задает сам. Так как он понадобится для дальнейшей работы с налоговой отчетностью, его обязательно нужно запомнить либо где-нибудь записать. После ввода пароля необходимо подтвердить данные и дождаться получения самого сертификата.
Имея сертификат ключа, отправить документ через личный кабинет налогоплательщика не составит труда. Если у пользователя уже есть подготовленная декларация, ее можно сдать, нажав строку Направить сформированную декларацию. После нажатия откроется следующее диалоговое окно, где потребуется выбрать год, прикрепить файл с самим документом, подтвердить кнопками ОК и Сформировать файл для отправки.
После этого следует прикрепить фотографии либо сканы всех документов, подтверждающих сведения в составленной декларации. Сделать это нужно с помощью кнопки Добавить документ. Система предупреждает об ограничении – общий объем загруженных файлов должен быть менее 20 Мегабайт. После загрузки файл необходимо подписать, указав в нижней части окна заданный ранее пароль ключа и нажав кнопку Подписать и отправить.
Дождавшись сообщения о том, что отправка была успешно осуществлена, пользователю остается отслеживать процесс камеральной проверки поданных документов. Сделать это можно в том же меню в строке Декларация по форме 3-НДФЛ. Проверка должна быть совершена в течение последующих трех месяцев. Об этом будет свидетельствовать появившийся в ходе проверки статус – Завершена. Вместе с этим в разделе Переплата/задолженность в главном меню личного кабинета может появиться сумма переплаты. Для ее перечисления на счет гражданина, пользователю необходимо отправить заявление на возврат.
После нажатия на указанную кнопку в открывшемся окне нужно указать банковские реквизиты для перечисления, сохранить изменения и подписать электронной подписью. В течение одного месяца возвращенная сумма поступит на банковский счет гражданина.
Негативные нюансы
<stv>
- Необходимость посещать отделение ФНС для получения подтверждения приемки декларации. Работники налоговой ставят на бумажном бланке декларации ЕНДВ штамп и подпись.
- В системе случаются сбои. Этот неприятный фактор иногда срабатывает в последний день сдачи. Поэтому не стоит тянуть, а лучше сдавать декларацию заблаговременно.
</stv>
Важно! ИП необходимо периодически посещать отделение ФНС для получения консультаций по изменениям в налоговом законодательстве.
Это касается и тех, кто сдает декларации через электронные сервисы.
Как подать декларацию енвд через личный кабинет
Налоговая декларация ИП онлайн — это возможность быстро отправить отчетность без очередей и лишней траты времени. Тем, кто никогда не сталкивался с такой формой отправки декларации, стоит внимательно изучить весь процесс. Для опытного бизнесмена это хорошее подспорье, а для новичков — возможность сэкономить массу времени.
Ни одному налогоплательщику не хочется иметь проблемы с уплатой налогов, поэтому такую процедуру предпочтительно провести заранее. Налоговая декларация необходима для того, чтобы индивидуальные предприниматели регулярно отправляли отчет о своей деятельности. В ней учитываются следующие пункты:
- все доходы и расходы за указанный промежуток времени;
- налоговые вычеты;
- льготы;
- непосредственно сам налог (его общая сумма);
- другие данные о налогоплательщике.
Чтобы правильно заполнить бланк и подать его в налоговую службу, необходимо действовать согласно указаниям регламента, который установлен Налоговым Кодексом РФ. Предписаний несколько:
- декларация на доходы составляется по месту прописки ИП;
- документы должны быть в 2-х экземплярах: для налоговой службы и личного хранения. На 2-м экземпляре должна иметься отметка о том, что отчетность была принята.
Как ИП подать декларацию через интернет? Необходимо понимать, что она должна предоставляться в любом случае, даже если доходы предпринимателя равны нулю. Декларацию о доходах ИП можно подавать лично, отправлять по почте с обязательной описью вложений и с помощью интернет-ресурсов.
Системы налогообложения для ИП и возможность подачи декларации
Индивидуальный предприниматель может подавать декларацию о доходах по одной из следующих систем:
Общая система — по ней предпринимательская деятельность облагается налогом, если при регистрации ИП перешел на упрощенный режим. В таком случае предпринимателю необходимо вести книгу учета доходов и расходов, вести все хозяйственные операции и уплачивать все налоги, а именно:
- единый социальный налог — 30%;
- НДС — 0%, 10% или 18%;
- НДФЛ — 13%.
Упрощенная система — это самый распространенный способ налогообложения, освобождающий от уплаты НДФЛ, НДС, налога на имущество и единого социального налога.
При такой системе декларация о доходах подается всего лишь 1 раз в год, а единый налог уплачивается 1 раз в квартал. Возможно и уменьшение налога, например, на сумму, равную уплаченным страховым взносам (до 50%).
Если предприниматель не держит сотрудников, то уменьшение налогов может превысить 50%. Упрощенная система предполагает выбор предмета налогообложения:
- доходы, полученные в результате деятельности предпринимателя — 6%;
- доходы, уменьшенные на величину расходов — 15%.
Традиционный способ подачи отчетности
Первый способ — это подать ее лично или отправить по почте. Заполнять ее может как сам индивидуальный предприниматель, так и его сотрудник. Для такой процедуры существуют специальные агентства, которые значительно упрощают деятельность предпринимателей.
Информация, которую необходимо вносить в декларацию, может различаться. Перечень будет зависеть от того, есть ли у предпринимателя ЕНВД (единый налог на временный доход) или нет, а также указание доходов и расходов, если предприниматель действует по упрощенной системе налогообложения.
Все остальные правила заполнения одинаковы:
- все указываемые суммы должны округляться, указывать их необходимо только в рублях;
- заполняется бланк ручкой черного или синего цвета, печатными буквами, разборчиво;
- на строках, которые не требуют заполнения, необходимо ставить прочерк.
Декларация о доходах состоит из титульного листа и 2-х разделов. Рекомендуется начинать заполнение именно с конца, т. е. с раздела №2, затем переходить к заполнению раздела №1, и только потом к титульному листу. Для заполнения бланков понадобятся следующие данные:
- ИНН;
- номер налоговой инспекции;
- свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции;
- выписки из банка, которые подтверждают уплату налогов;
- номера ОВЭД, ОКАТО, КБК.
Заполнение вручную делается следующим образом:
- Рассчитывается итоговый годовой доход, для этого необходимы все бухгалтерские записи.
- На первом листе указывается номер ИНН и год, за который ведется отчет. Там же отмечается номер налоговой инспекции и ОКВЭД.
- На 2-м листе необходимо указать коды и сумму налогов.
- В 3-й лист вносятся налоговые ставки, сумма доходов и расходов за год. Все остальные разделы заполняются в зависимости от налогового режима ИП.
- Перед подачей необходимо проставить все подписи и печати.
Подача декларации онлайн
Сегодня, когда интернет-технологии активно упрощают жизнь человека, в том числе и предпринимателя, несложно узнать, как подать декларацию онлайн для ИП. В помощь бизнесменам разработаны специальные программы.
Источник: https://gems-world.com/info/kak-podat-deklaraciju-envd-cherez-lichnyj-kabinet/
Этапы подключения к сервису
После принятия решения сдавать отчет ЕНДВ электронным способом, ИП нужно посетить отделение ФНС по месту своей регистрации. Это необходимо для заключения договора с оператором, осуществляющим деятельность по вопросам электронного документооборота. Предприниматель может сам выбрать оператора из списка на сайте налоговой службы.
При пользовании сервисом электронной отчетности необходимо раз в год оплачивать абонентский взнос. Его сумма колеблется от 1500 до 3000 рублей ежегодно. Реквизиты для оплаты предоставляются налоговой службой, перечисление можно сделать любым удобным способом.
Важно! Заключить договор с компанией ИП может лично или через доверенное лицо.
При этом понадобится оформить доверенность, которую представитель должен взять с собой вместе с личными документами.
Как только договор будет подписан, а средства внесены на счет оператора, производится подключение ИП-налогоплательщика к сервису. Ему будет доступна сдача электронной отчетности и целый перечень дополнительных возможностей, которые будут озвучены оператором в телефонном режиме.
Затем необходимо ознакомиться с важными составляющими декларации ЕНДВ.
Как ИП подать декларацию в налоговую
Каждый индивидуальный предприниматель должен отчитываться по налогам. В статье мы подробно расскажем о том, как и куда подавать декларацию ИП в 2019 году.
31 октября 2019 13737
Каждый индивидуальный предприниматель должен отчитываться по налогам. В статье мы подробно расскажем о том, как и куда подавать декларацию ИП в 2019 году.
Подача декларации в бумажном виде
Первый способ – сдача декларации при личном визите в ИФНС. Для этого ИП нужно обратиться в тот налоговый орган, в котором он состоит на учёте. Напомним, что у ФНС есть сервис, с помощью которого можно сэкономить своё время и записаться на приём заранее.
Подавать декларацию в налоговый орган может и уполномоченный представитель ИП. С собой у него обязательно должна быть нотариально заверенная доверенность.
Актуальные шаблоны форм налоговых деклараций можно скачать на сайте ФНС в разделе «Предоставление декларации в бумажном виде».
Датой сдачи в этом случае будет считаться дата фактического визита предпринимателя в налоговый орган. Чтобы подтвердить её в случае необходимости, ИП нужно сохранить себе копию декларации с пометкой о дате подачи.
Подавать декларацию в бумажном виде можно не только при личном визите в налоговую, но и с помощью почтового отправления. Не забудьте составить опись вложения!
Датой сдачи в этом случае будет считаться дата отправки декларации. Подтвердить её можно будет с помощью квитанции, выданной на почте.
Можно ли восстановить декларацию 3-НДФЛ?
В случае, если у вас не сохранилась копия декларации, вы можете обратиться в ваш налоговый орган и восстановить её.
Подача декларации в электронном виде
Сдавать декларацию в электронной форме – это удобно, а в некоторых случаях ещё и необходимо в соответствии с законодательством.
Налогоплательщики обязаны подавать налоговую декларацию в электронном виде в случае, если:
- среднесписочная численность сотрудников за предшествующий календарный год превышает 100 человек;
- создана (либо реорганизована) организация с численностью сотрудников более 100 человек;
- эта обязанность предусмотрена применительно к конкретному налогу (начиная с 2014 года эта норма действует в отношении налога на добавленную стоимость).
Подавать декларацию в электронном виде можно двумя способами.Первый – сдать её через сайт налоговой. Сделать это можно в личном кабинете налогоплательщика. Если вы никогда им не пользовались, вам потребуется регистрация. Получить пароль от личного кабинета можно при обращении в налоговую инспекцию.
Обратите внимание: пароль, который вам выдадут в инспекции – первичный. Его необходимо сменить в течение месяца. В противном случае он заблокируется, и тогда придётся снова идти в ИФНС за новым первичным паролем.
Лично обращаться в инспекцию за предоставлением доступа в личный кабинет налогоплательщика не нужно, если у вас есть электронная цифровая подпись.
К слову, она в любом случае вам понадобится, когда вы будете сдавать отчётность через Интернет (в том числе – на сайте ФНС). Так что если у вас её всё ещё нет, стоит озаботиться её получением.
Рекомендуем выбрать удостоверяющий центр, который прошёл аккредитацию Минкомсвязи РФ.
Подать декларацию в электронном виде можно и другим способом – через оператора ЭДО. Отчётность передаётся по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Мы рекомендуем воспользоваться услугами надёжного оператора ЭДО – сервисом «Новый Астрал Отчёт».
Почему подавать отчётность через Новый Астрал Отчёт удобно?
- Не нужно тратить время на походы в налоговую инспекцию.
- Не нужно дублировать документы на бумажных носителях.
- Снижается вероятность допущения ошибок. В сервисе есть интерактивные подсказки и автозаполнение форм.
- Формы налоговой и бухгалтерской отчётности оперативно обновляются, а значит, всегда актуальны.
- Документы надёжно защищены от просмотра и корректировки третьими лицами.
- Удобная работа с требованиями от налоговой. Сервис автоматически отправит подтверждение о получении требования.
Каждый предприниматель сам выбирает, какой способ сдачи налоговой декларации для него оптимален. Желаем вам успехов!
Источник: https://astral.ru/articles/nalogi/12841/
Алгоритм заполнения
При заполнении документа необходимо руководствоваться текстом Приказа ФНС России № ММВ-7-3/353 от 04.07.2014 г. Чтобы правильно внести данные, следует предварительно рассчитать сумму налога. Для этого используется формула, в которой учитываются показатели ставки налога (СН), налоговой базы для расчета (НБ) и суммы страховых взносов (СВ):
ЕНВД = (НБ х СН) — СВ.
Выбор физического показателя зависит от вида деятельности ИП. Его определяют по ст. 346.29 НК РФ.
При нарушении сроков сдачи декларации ЕНДВ предпринимателю придется уплатить штраф в размере 5% от суммы начисленного налога.
Важно! Сумма штрафа не может быть менее 1 000 рублей и более 30% суммы налога к уплате.
Ограничения регламентированы ст. 119 НК РФ.
Используемые источники:
- https://online-buhuchet.ru/kak-podat-deklaraciyu-envd-cherez-internet-dlya-ip-besplatno/
- https://fns-info.com/instrukcii-po-lk/nalogovaya-deklaraciya/
- https://markirovkado.ru/kak-podat-deklaraciju-envd-cherez-lichnyj-kabinet.html